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学院召开专题会议审议2024年度重要审计报告

2025年9月4日,校长隆平主持召开审计专题会议,集中审议学院2024年度预算执行绩效、学生资助资金绩效和学生食堂管理等三项审计报告。纪委书记陈全文,副校长魏勇军、罗莹、陈湘伟、尹爱民出席会议;审计处、财务处、后勤处等相关部门负责人和承担现场审计的会计师事务所代表参加会议。

会上,审计处处长朱再英介绍了此次审计的范围、目标、内容、程序和方法,并对三项审计报告逐一进行解读。朱再英表示,自从收到湖南省教育厅《关于组织开展 2024年度预算执行、学生资助资金绩效和学生食堂管理内部审计的通知》后,在校领导的指导下,审计处与会计师事务所成立了联合审计小组,提前谋划、精心部署,在各业务部门的配合下,历时四个月,顺利完成了本次内部审计工作,学院进行了一次全面的“经济体检”。

与会人员对三项报告进行了认真审阅、评议,一致认为本次审计认真、高效,指出问题客观、准确、全面,提出的建议具有针对性,同意将三项审计报告提交校长办公会和党委会审定。

最后,校长隆平在讲话中指出,各部门要高度重视,提高政治站位,充分认识内部审计的重要性;要紧扣相关领域最新政策文件要求,坚持问题导向,深入剖析各类问题;要扎实做好审计整改“下半篇文章”,对标对表,立行立改,真改实改,确保审计问题整改到位;要健全长效机制,完善内部控制体系建设,推动审计整改成果转化为治理效能。


审计处刘佳明供稿

一审:刘凤元

二审:伍育光

三审:朱再英